No | Kategori | Judul | Tahun | Keterangan | File Foto | File Dokumen |
1 | Informasi Berkala | Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 2.750.000.000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 185,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23.08%, triwulan II bulan Juni sebesar 44.05%, triwulan III bulan September sebesar 73.56% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 2.Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 309,300,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.98%, triwulan II bulan Juni sebesar 39.57%, triwulan III bulan September sebesar 56.03% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 700,700,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25.44%, triwulan II bulan Juni sebesar 51.38%, triwulan III bulan September sebesar 78.09% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1,555,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.70%, triwulan II bulan Juni sebesar 44.60%, triwulan III bulan September sebesar 67.82% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. |
|
|
2 | Informasi Berkala | Biro Umum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Umum Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 197,979,219,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 11 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 99,521,985,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21.05%, triwulan II bulan Juni sebesar 49.99%, triwulan III bulan September sebesar 78.94% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21.48%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 78.52% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 577,500,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 17.63%, triwulan II bulan Juni sebesar 24.99%, triwulan III bulan September sebesar 61.58% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 17.38%, triwulan II bulan Juni sebesar 24.74%, triwulan III bulan September sebesar 61.89% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 20,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 7,660,749,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.64%, triwulan II bulan Juni sebesar 47.75%, triwulan III bulan September sebesar 75.05% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21.67%, triwulan II bulan Juni sebesar 45.45%, triwulan III bulan September sebesar 71.07% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 5,860,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 27.89%, triwulan II bulan Juni sebesar 36.90%, triwulan III bulan September sebesar 46.87% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 27.89%, triwulan II bulan Juni sebesar 36.90%, triwulan III bulan September sebesar 46.87% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 23,011,213,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 23.83%, triwulan II bulan Juni sebesar 50.77%, triwulan III bulan September sebesar 75.99% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 9.29%, triwulan II bulan Juni sebesar 79.79%, triwulan III bulan September sebesar 90.43% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 7,913,908,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.68%, triwulan II bulan Juni sebesar 47.67%, triwulan III bulan September sebesar 74.97% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.70%, triwulan II bulan Juni sebesar 47.67%, triwulan III bulan September sebesar 74.90% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 5,800,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24.99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49.98%, triwulan III bulan September sebesar 74.97% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24.99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49.99%, triwulan III bulan September sebesar 74.99% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 18,850,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 15.04%, triwulan II bulan Juni sebesar 43.82%, triwulan III bulan September sebesar 72.09% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 19.05%, triwulan II bulan Juni sebesar 46.49%, triwulan III bulan September sebesar 73.43% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 11. Fasilitasi Keprotokolan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 1,445,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.35%, triwulan II bulan Juni sebesar 48.37%, triwulan III bulan September sebesar 75.32% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 22.30%, triwulan II bulan Juni sebesar 48.32%, triwulan III bulan September sebesar 75.28% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. |
|
|
3 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Bangda)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pembangunan Daerah Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 3,303,006,000. Biro Administrasi Pembangunan Daerah memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 26.09%, triwulan II bulan Juni sebesar 53.13%, triwulan III bulan September sebesar 73.74% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25.38%, triwulan II bulan Juni sebesar 52.43%, triwulan III bulan September sebesar 72.57% dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. |
|
|
4 | Informasi Berkala | Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Insrastruktur dan SDA (ISDA) Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 5,135,939,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|
5 | Informasi Berkala | Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 441,081,484,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|
6 | Informasi Berkala | Biro Perekonomian-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Perekonomian Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 3,339,980,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 3 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|
7 | Informasi Berkala | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama (Pemotdaks)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 4,347,206,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|
8 | Informasi Berkala | Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ)-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 3,950,000,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan kedalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun Kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|
9 | Informasi Berkala | Biro Hukum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Rencana Kerja Operasional Biro Hukum Untuk Tahun Anggaran 2023 memiliki alokasi sebesar Rp. 3,785,707,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi: |
|
|