INFORMASI BERKALA

Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2024



Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 2,723,168,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 475,855,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,59%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,58%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 536,657,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 543,970,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 1,166,686,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
 


INFORMASI BERKALA

No Judul Keterangan File Foto File Dokumen
1 Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2024

Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 2,723,168,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 475,855,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,59%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,58%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 536,657,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 543,970,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.

4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 1,166,686,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
 

 Unduh

Link Terkait :


PPID PELAKSANA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Gedung E Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Corner : Gedung B Lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50243
Telp/ Fax. (024) 8311023
Email : ppid.psetdajateng@gmail.com

HOTLINE CENTER / PPID : (024) 8311023




© 2024 PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah