Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 2,723,168,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 475,855,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,59%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,58%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 536,657,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 543,970,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 1,166,686,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
No | Judul | Keterangan | File Foto | File Dokumen |
1 | Biro Organisasi-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2024 | Rencana Kerja Operasional Biro Organisasi untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 2,723,168,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 4 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi: 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 475,855,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,59%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 11,08%, triwulan II bulan Juni sebesar 78,58%, triwulan III bulan September sebesar 91,58%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 536,657,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 13,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 32,84%, triwulan III bulan September sebesar 52%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 3. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 543,970,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,82%, triwulan III bulan September sebesar 72,69%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 1,166,686,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 21,53%, triwulan II bulan Juni sebesar 58,31%, triwulan III bulan September sebesar 76,72%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. |
|
|