Rencana Kerja Operasional Biro Umum untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 187,766,947,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 11 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi:
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 108,940,940,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,49%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 78,47%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 78,50%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 742,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 27,97%, triwulan II bulan Juni sebesar 38,03%, triwulan III bulan September sebesar 69,04%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 29,24%, triwulan II bulan Juni sebesar 39,35%, triwulan III bulan September sebesar 69,67%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 20,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 8,408,996,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,07%, triwulan III bulan September sebesar 75,02%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,05%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,13%, triwulan III bulan September sebesar 75,03%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 4,025,500,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0%, triwulan II bulan Juni sebesar 22,36%, triwulan III bulan September sebesar 100%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0%, triwulan II bulan Juni sebesar 23,59%, triwulan III bulan September sebesar 100%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 7,661,213,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 7,858,908,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,99%, triwulan III bulan September sebesar 74,99%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 29,738,390,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,22%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,91%, triwulan III bulan September sebesar 75,26%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,23%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,93%, triwulan III bulan September sebesar 75,29%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 4,390,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,05%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,94%, triwulan III bulan September sebesar 75,06%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,07%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,97%, triwulan III bulan September sebesar 75,09%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 13,730,753,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
11. Fasilitasi Keprotokolan
Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 2,250,247,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 75,19%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,77%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,99%, triwulan III bulan September sebesar 75,22%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%.
No | Judul | Keterangan | File Foto | File Dokumen |
1 | Biro Umum-Rencana Kerja Operasional (RKO)Tahun Anggaran 2024 | Rencana Kerja Operasional Biro Umum untuk Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi sebesar Rp 187,766,947,000. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam 11 kegiatan sesuai dengan rencana target fisik dan keuangan. Adapun kegiatan dimaksud meliputi: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 108,940,940,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,49%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 78,47%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 28,50%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 78,50%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 742,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 27,97%, triwulan II bulan Juni sebesar 38,03%, triwulan III bulan September sebesar 69,04%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 29,24%, triwulan II bulan Juni sebesar 39,35%, triwulan III bulan September sebesar 69,67%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 20,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 8,408,996,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,07%, triwulan III bulan September sebesar 75,02%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,05%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,13%, triwulan III bulan September sebesar 75,03%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 4,025,500,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0%, triwulan II bulan Juni sebesar 22,36%, triwulan III bulan September sebesar 100%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 0%, triwulan II bulan Juni sebesar 23,59%, triwulan III bulan September sebesar 100%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 7,661,213,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 7,858,908,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,99%, triwulan III bulan September sebesar 74,99%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 29,738,390,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,22%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,91%, triwulan III bulan September sebesar 75,26%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,23%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,93%, triwulan III bulan September sebesar 75,29%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 4,390,000,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,05%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,94%, triwulan III bulan September sebesar 75,06%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25,07%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,97%, triwulan III bulan September sebesar 75,09%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 10. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 13,730,753,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,99%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 74,97%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 25%, triwulan II bulan Juni sebesar 50%, triwulan III bulan September sebesar 75%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. 11. Fasilitasi Keprotokolan Alokasi anggaran yang dimiliki sebesar Rp 2,250,247,000. Program ini memiliki rencana pengeluaran yang dibagi ke dalam 2 target yaitu target fisik secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,76%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,98%, triwulan III bulan September sebesar 75,19%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. Sedangkan untuk target keuangan secara akumulatif pada triwulan I bulan Maret sebesar 24,77%, triwulan II bulan Juni sebesar 49,99%, triwulan III bulan September sebesar 75,22%, dan triwulan IV bulan Desember sebesar 100%. |
|
|